Внешнеэкономическая деятельность: 2017 год. Что важно знать

Внешнеэкономическая деятельность: 2017 год. Что важно знать
семинар организован совместно с Центром поддержки экспорта для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области и г. Кирова
Многообразие и специфика экспортно-импортных операций ставит перед бухгалтером много сложных вопросов, на которые самостоятельно иногда невозможно найти ответ. Как составить счет-фактуру при отгрузке товаров в страны ЕвразЭС,  какую информацию включить в книгу покупок при импорте товаров, в т.ч. из стран ЕвразЭС, как заполнить налоговую декларацию при экспорте товаров, как подсчитать налоговую стоимость импортных материальных ценностей в зависимости от базисных условий поставки.
И при этом не забыть учесть все текущие изменения налогового законодательства.
Программа предлагаемого семинара сконцентрирована на освещении самых важных для бухгалтера, сложных и не всегда четко прописанных в законодательстве вопросов. Анализируем типичные ошибки, встречающиеся при налогообложении ВЭД, разбираем конкретные примеры из практики слушателей.

Автор программы – Антошина О.А., к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию  налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА,  действительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на профессиональную тему.

В программе семинара:
1. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности:
Внешнеэкономический контракт: минимальные требования и налоговые последствия их несоблюдения.
Проверка полномочий представителя иностранного контрагента.
Российским экспортерам грозит серьезная ответственность за некачественный товар.
Другие изменения в регулировании внешнеэкономических сделок.
Инкотермс 2010: выбор базиса поставки и его влияния на последствия в налогообложении.

2. Актуальные вопросы применения Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» N173-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
Валютные операции между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами. Форма осуществления указанных валютных операций.
Банковско-таможенная система валютного контроля. Распределение полномочий между органами и агентами валютного контроля. Права и обязанности агентов валютного контроля
Репатриация резидентами денежных средств из-за рубежа.
Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций.
Валютный контроль за переводами денежных средств резидентами на счета (во вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ»

3. Импортные операции
Формирование в бухгалтерском учете фактической и налоговой стоимости импортируемых материальных ценностей.
Налоговые последствия при последующем изменении таможенной стоимости.
Как проверить происхождение импортного товара, чтобы его не лишиться.
Бухгалтерский и налоговый учет расчетов с контрагентом в валюте, отличной от валюты счета

4. Экспортные операции.
Порядок признания выручки по экспортному контракту.
Порядок учета курсовых разниц.
Возврат экспортного товара и корректировка налоговой базы.
Организация раздельного учета экспортных операций.
Порядок и сроки подтверждения реального экспорта товаров.
Налогообложение экспорта товаров по прямому контракту с иностранным контрагентом.
НДС при не подтверждении факта экспорта.
Порядок определения налоговой базы. Налоговые вычеты и порядок их применения. Проблемы возмещения входного НДС при экспорте товаров.
Сложные вопросы подтверждения нулевой ставки при экспорте товаров и организации международных перевозок.
Экспорт и новая налоговая декларация по НДС.

5. Порядок взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, оказании услуг и выполнении работ в Евразийском экономическом союзе:
Договор о Евразийском экономическом союзе и его налоговая составляющая: порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров.
Порядок взимания косвенных налогов при импорте товаров: заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов — порядок составления, расходы на доставку товаров, документальное оформление, признание в бухгалтерском и налоговом учете.
Порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг.
Декларация по НДС: сроки представления в налоговые орган и порядок ее составления в 2017 году.
Налоговый вычет по НДС, заполнение Книги покупок, Книги продаж.
Регламент налогового администрирования в ЕАЭС.

6. Выполнение работ и оказание услуг по договорам с иностранными организациями.
Определение места реализации работ и услуг.
Документы, подтверждающие место реализации работ и услуг.
Налог на доходы иностранных организаций.
Функции налогового агента. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения.

7. Ответы на вопросы слушателей.

Время проведения: с 10.00 до 17.00.

Участие в семинаре бесплатное для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Кирова и Кировской области, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРУПНОГО БИЗНЕСА СТОИМОСТЬ 3500 руб.
Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию
можно по тел.: (8332) 35-72-58, 35-35-28, е-mail: seminar@udc-kirov.ru

Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Комментарии:

Добавить комментарий

Войти через соцсети: